137/2024-5590044004 - zálohová faktúra |
Služby STP APV WinASU 052024-092024 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
67,02 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5570047990 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 137/2024 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024-092024 |
za cibuľu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Obec Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Iné |
10,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024-202481849 |
antivirusový program na 1 PC na 1 rok |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
Iné |
39,90 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024-5042300164 |
vyúčtovanie predplatného vybrané úplné znenia 2023 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
43,17 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024-5042300543 |
vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za rok 2023 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
32,03 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024-2024043 |
za elektroinštalačný materiál |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom |
33148074 |
Iné |
148,80 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024-202401026 |
za optický valec do tlačiarne |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pikó Juraj- PIKO |
33867941 |
Iné |
30,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024-2024015 |
za nákup materiálu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Csaba Tóth Alfa Priemyselný tovar Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
775,69 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024-0312024 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Iné |
362,45 € |
28.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024-24040104 |
kontrola komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Štefan Demčak-Kominárstvo Demčak |
35478853 |
Iné |
115,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024-5765615753,5765552205 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,01 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024-5770182792, 5770117649 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,80 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024-5774758103, 5774694735 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,74 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024-5779337491, 5779274147 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,72 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024-8341487331 |
za telefonne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024-5341487238 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024-8343274965 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024-8343274837 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024-8345063952 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,03 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024-8345063834 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024-8346859001 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024-8346858824 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,69 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,80 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,06 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024-1556023 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
43,20 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024-112024 |
za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
33,60 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024-231824 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
33,60 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |