Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2024-1024011484 zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 Iné 38,40 € 02.01.2024 02.01.2024 Faktúra
35/2024-1024021429 zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 Iné 38,40 € 01.02.2024 01.02.2024 Faktúra
73/2024-1024031424 zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 Iné 38,40 € 01.03.2024 01.03.2024 Faktúra
106/2024-1024041432 zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 Iné 38,40 € 02.04.2024 02.04.2024 Faktúra
145/25024-1024051411 zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 Iné 38,40 € 02.05.2024 02.05.2024 Faktúra
38/2024-3010036694 za zemný plyn Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 218,70 € 01.02.2024 01.02.2024 Faktúra
76/2024-3010036694 za zemný plyn Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 218,70 € 01.03.2024 01.03.2024 Faktúra
109/2024-3010036694 za zemný plyn Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 218,70 € 02.04.2024 02.04.2024 Faktúra
148/2024-3010036694 za zemný plyn Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 218,70 € 02.05.2024 02.05.2024 Faktúra
21/2024-1556023 za zber kuchynského odpadu Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 43,20 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
97/2024-231824 za zber kuchynského odpadu Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 33,60 € 19.03.2024 19.03.2024 Faktúra
136/2024-362024 za zber kuchynského odpadu Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 33,60 € 23.04.2024 23.04.2024 Faktúra
63/2024-112024 za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 33,60 € 20.02.2024 20.02.2024 Faktúra
70/2024-24408663 za upratovací vozík s príslušenstvom Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 209,76 € 27.02.2024 27.02.2024 Faktúra
42/2024-202400004 za tonery Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Anton Radvánski AN- TON 461442242 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
8/2024-8341487331 za telefonne poplatky Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,94 € 04.01.2024 04.01.2024 Faktúra
152/2024-8348656996 za telefonne poplatky Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,94 € 06.05.2024 06.05.2024 Faktúra
43/2024-8343274965 za telefonné poplakty Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,94 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
82/2024-8345063952 za telefonné poplakty Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 32,03 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
115/2024-8346859001 za telefonné poplakty Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,94 € 04.04.2024 04.04.2024 Faktúra
9/2024-5341487238 za telefonné a internetné poplatky Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 58,25 € 04.01.2024 04.01.2024 Faktúra
44/2024-8343274837 za telefonné a internetné poplatky Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 58,25 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
83/2024-8345063834 za telefonné a internetné poplatky Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 58,25 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
116/2024-8346858824 za telefonné a internetné poplatky Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 58,25 € 04.04.2024 04.04.2024 Faktúra
151/2024-8348656906 za telefonné a internetné poplatky Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 58,25 € 06.05.2024 06.05.2024 Faktúra
6/2024-2410001 za potraviny Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 154,70 € 02.01.2024 02.01.2024 Faktúra
15/2024-2410128 za potraviny Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 197,86 € 09.01.2024 09.01.2024 Faktúra
24/2024-2410298 za potraviny Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 197,17 € 16.01.2024 16.01.2024 Faktúra
28/2024-2410456 za potraviny Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 182,42 € 23.01.2024 23.01.2024 Faktúra
30/2024-2440799 za potraviny Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom 31943811 DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou 36490661 Iné 36,48 € 25.01.2024 25.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »