155/204 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
131,66 € |
26.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
36,60 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
40,41 € |
20.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
29,72 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
96,28 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
46,60 € |
30.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
143,79 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
201,24 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
95,41 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
70,84 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
59,38 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
365,69 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
61,71 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
60,60 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
47,63 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
82,62 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
133,17 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024 |
zelenina a ovocie |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
220,04 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
133,81 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Nájmy a prenájmy |
92,39 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |