Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 40-583
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina-opak.dodávka OVR
- Dátum doručenia: 13.01.2014
- Celková hodnota: 115,20 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka: