Faktúra č. 32/101/2019 (VS: 201907003)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/101/2019 (VS: 201907003)
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - skrutka, pásky, farby
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 49,24 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 06.08.2019
- Poznámka: