Faktúra č. 34/091/2017 (VS: 170180)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 34/091/2017 (VS: 170180)
  • Popis fakturovaného plnenia: Správny poplatok za obdobie duben - červen 2017
  • Dátum doručenia: 05.04.2017
  • Celková hodnota: 145,20 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2017
  • Poznámka: