024/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,98 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021 |
Dezinfekcia budovy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Erődi - Bajza |
52973492 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 648,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Objednávka |
02/2021 |
Objednávame u Vás inštalatérske práce na ZŠ Gabčíkovo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 265,90 € |
01.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Objednávka |
019/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,33 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
020/2021 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
25,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
021/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
409,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
018/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
130,44 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
14,57 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
440,87 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
05.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
011/2021 |
Predplatné časop. ŠKOLA 2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
11821973 |
Iné |
26,00 € |
03.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
158,62 € |
03.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
03.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
009/2021 |
Poplatok za odvoz TKO 2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
925,09 € |
27.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021 |
Kalibrácia teplomerov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
120,00 € |
27.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
005/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
007/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
008/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
12.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |