020/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2022 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
418,88 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2022 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
363,00 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
023/2022 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
281,50 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
024/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 610,00 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
025/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,64 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
026/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
18,00 € |
15.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
027/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
102,08 € |
15.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
028/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,01 € |
16.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
029/2022 |
Predplatné časop. ŠKOLA 2022 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
26,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
030/2022 |
Deratizácia priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
163,44 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
031/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,18 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
034/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
035/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
036/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
195,32 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
037/2022 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
540,54 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
038/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
184,62 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
039/2022 |
čistiace a hygien.a zdravotné potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
402,00 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |