Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
020/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
021/2022 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 418,88 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
022/2022 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 363,00 € 11.02.2022 14.02.2022 Faktúra
023/2022 Hygienické potreby Covid-19 ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Stavebné práce, opravárenské práce 281,50 € 11.02.2022 14.02.2022 Faktúra
024/2022 výpočtová tecnika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 610,00 € 14.02.2022 10.03.2022 Faktúra
025/2022 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 133,64 € 14.02.2022 10.03.2022 Faktúra
026/2022 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 18,00 € 15.03.2022 10.03.2022 Faktúra
027/2022 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 102,08 € 15.02.2022 10.03.2022 Faktúra
028/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 105,01 € 16.02.2022 10.03.2022 Faktúra
029/2022 Predplatné časop. ŠKOLA 2022 ZŠ Gabčíkovo 36086592 RAABE - odborn.naklad. 35908718 Iné 26,00 € 02.03.2022 25.03.2022 Faktúra
030/2022 Deratizácia priestorov ZŠ Gabčíkovo 36086592 Derakat, s.r.o. 45330662 Iné 163,44 € 02.03.2022 25.03.2022 Faktúra
031/2022 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 22,18 € 03.03.2022 25.03.2022 Faktúra
032/2022 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 620,06 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
033/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
034/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
035/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
036/2022 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 195,32 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
037/2022 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 540,54 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
038/2022 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 184,62 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
039/2022 čistiace a hygien.a zdravotné potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Palivá, energie, voda, telefóny 402,00 € 11.03.2022 25.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »