092/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
10.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
118/222 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. |
36409065 |
Iné |
1 650,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
19,88 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022 |
Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
30,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022 |
Zborovňa Komplet |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
66,24 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022 |
Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY VIRAL |
52247040 |
Iné |
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
086/2022 |
Poistné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
427,65 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
012/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
21.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
052/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
053/2022 |
Vyúčtovanie za dod.tepla za obdobie 1.1.2021 do 31.12.2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 870,14 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
070/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
05.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
090/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1132022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |