189/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
619,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
530,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021 |
webhostingové služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
827,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2021 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
161,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
022/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
272,00 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
038/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
403,50 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
244,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
624,50 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
1 049,00 € |
29.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
366,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021 |
Nádoby na smeti |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 100,00 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
035/2021 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
189,40 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
066/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
80,60 € |
17.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
157,50 € |
03.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
92,50 € |
03.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Szelle Tibor ml. |
41107212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
272,00 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Szelle Tibor ml. |
41107212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
197,70 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/02 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Csörgő Gábor |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
20.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |