074/2022 |
Prečistenie odpadového potrubia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
230,00 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
45,93 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
131,20 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
002/2022 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
Iné |
66,00 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
060/2022 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
235,76 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
3 882,80 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
65,96 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MaLAN s.r.o. |
51931214 |
Iné |
556,09 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022 |
Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY VIRAL |
52247040 |
Iné |
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
001/2022 |
elektrická energia záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,06 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č.1 k zmluve 20212103 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.02.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
014/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,06 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
047/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
063/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
083/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1072022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |