193/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
554,16 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
624,50 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
227,96 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,90 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2021 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
410,80 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2021 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,92 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2021 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
276,62 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
159,42 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,80 € |
17.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
003/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
811,22 € |
08.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
005/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
007/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
03.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
05.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
440,87 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
019/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,33 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
023/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,91 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
024/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,98 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |