Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
193/2021 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 ALLBOARDS Česko s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 554,16 € 26.11.2021 06.12.2021 Faktúra
194/2021 Hygienické potreby Covid-19 ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 624,50 € 26.11.2021 06.12.2021 Faktúra
200/2021 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 227,96 € 30.11.2021 27.12.2021 Faktúra
212/2021 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 211,90 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
213/2021 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Kovács 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 410,80 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
214/2021 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. 50418921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 71,92 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
216/2021 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Kovács 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 276,62 € 15.12.2021 12.01.2022 Faktúra
217/2021 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 159,42 € 15.12.2021 12.01.2022 Faktúra
223/2021 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 71,80 € 17.12.2021 12.01.2022 Faktúra
003/2021 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 BCF ENERGY s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 811,22 € 08.01.2021 11.02.2021 Faktúra
005/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 12.01.2021 11.02.2021 Faktúra
006/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 12.01.2021 11.02.2021 Faktúra
007/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 12.01.2021 11.02.2021 Faktúra
013/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 03.02.2021 02.03.2021 Faktúra
014/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 05.02.2021 25.02.2021 Faktúra
015/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 05.02.2021 24.02.2021 Faktúra
017/2021 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 BCF ENERGY s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 440,87 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
019/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 109,33 € 15.02.2021 25.02.2021 Faktúra
023/2021 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 161,91 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
024/2021 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 35,98 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »