158/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,30 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 200,79 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,05 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 435,36 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
274,99 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,81 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,91 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
251,86 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 723,02 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,25 € |
17.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
048/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 591,00 € |
15.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
049/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
516,00 € |
15.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
062/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 482,08 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |