172/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 435,36 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,81 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 723,02 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2021 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Szelle Tibor ml. |
41107212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
272,00 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Szelle Tibor ml. |
41107212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
197,70 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021 |
Elektroinštalačné práce a odborná prehl.elekt. zariadní |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EL-KT, s.r.o. |
46912738 |
Iné |
950,00 € |
02.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
022/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
272,00 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
038/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
403,50 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
047/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
403,94 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
056/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
101,59 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
070/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
183,80 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
331,84 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
244,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
624,50 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
1 049,00 € |
29.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
366,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
030/2021 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 265,90 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
293,60 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021 |
Kalibrácia teplomerov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
120,00 € |
27.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
028/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,30 € |
05.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |