Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
199/2022 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 16.11.2022 09.12.2022 Faktúra
123/2022 Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 30,00 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
181/2022 oprava a údržba has.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 653,95 € 17.10.2022 14.11.2022 Faktúra
187/2022 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 482,88 € 04.11.2022 30.11.2022 Faktúra
203/2022 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 180,72 € 25.11.2022 09.12.2022 Faktúra
202/2022 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOPLAST okná s.r.o. 54257689 Stavebné práce, opravárenské práce 2 706,00 € 21.11.2022 09.12.2022 Faktúra
094/2022 oprava a údržba škôl a škols.zariadení- alarm školy ZŠ Gabčíkovo 36086592 Tomáš Izsmán - ITELCOM 43032133 Stavebné práce, opravárenské práce 3 000,00 € 16.06.2022 18.07.2022 Faktúra
116/2022 oprava a údržba škôl a škols.zariadení- alarm školy ZŠ Gabčíkovo 36086592 Tomáš Izsmán - ITELCOM 43032133 Stavebné práce, opravárenské práce 2 340,00 € 20.07.2022 03.08.2022 Faktúra
065/2022 Oprava hojdačky ZŠ Gabčíkovo 36086592 ENERCOM, s.r.o. 44658591 Stavebné práce, opravárenské práce 523,20 € 04.05.2022 04.05.2022 Faktúra
072/2022 Pobyt Škola v prírode ZŠ Gabčíkovo 36086592 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 Iné 4 200,00 € 11.05.2022 31.05.2022 Faktúra
193/2022 Poistenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNION poisťovňa 31322051 Iné 189,21 € 08.11.2022 09.12.2022 Faktúra
086/2022 Poistné ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kooperatíva poisťovňa 0585441 Iné 427,65 € 02.06.2022 30.06.2022 Faktúra
012/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 21.01.2022 14.02.2022 Faktúra
016/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
033/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
052/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 07.04.2022 04.05.2022 Faktúra
070/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 05.05.2022 31.05.2022 Faktúra
090/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 07.06.2022 04.07.2022 Faktúra
1132022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
124/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 04.08.2022 05.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »