081/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
588,28 € |
08.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
082/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,00 € |
09.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
427,65 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
084/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 910,22 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
085/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
17323266 |
Iné |
113,40 € |
15.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
086/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Iné |
280,80 € |
15.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
087/2021 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
18.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
088/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
089/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,70 € |
21.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
090/2021 |
čistiace a hygien.a zdravotné potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
318,01 € |
22.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
091/2021 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
136,50 € |
22.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
092/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,21 € |
23.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
093/2021 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
114,42 € |
25.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
094/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
83,64 € |
29.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
095/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
619,08 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
096/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,02 € |
01.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
097/2021 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
098/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
06.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
099/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
775,58 € |
06.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
509,00 € |
07.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |