Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
102/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
103/2021 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 141,05 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
104/2021 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ing.Juraj Halama - Učebné pomôcky s.r.o. 53231414 Iné 83,80 € 12.07.2021 03.08.2021 Faktúra
106/2021 Maliarské a natieračské práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Henrieta Erődi - Bajza 52973492 Stavebné práce, opravárenské práce 2 600,00 € 23.07.2021 23.08.2021 Faktúra
107/2021 Maliarské a natieračské práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Henrieta Erődi - Bajza 52973492 Stavebné práce, opravárenské práce 2 900,00 € 23.07.2021 23.08.2021 Faktúra
108/2021 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 10,10 € 23.07.2021 23.08.2021 Faktúra
109/2021 Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 18,00 € 23.07.2021 23.08.2021 Faktúra
110/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,49 € 23.07.2021 23.08.2021 Faktúra
111/2021 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 30.07.2021 23.08.2021 Faktúra
112/2021 inštalatérske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Stavebné práce, opravárenské práce 293,60 € 06.08.2021 23.08.2021 Faktúra
113/2021 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 BCF ENERGY s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 279,42 € 06.08.2021 24.08.2021 Faktúra
114/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 06.08.2021 24.08.2021 Faktúra
115/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 06.08.2021 24.08.2021 Faktúra
116/221 Školské tlačivá ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 60,47 € 10.08.2021 26.08.2021 Faktúra
117/2021 Školské tlačivá ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 77,12 € 10.08.2021 26.08.2021 Faktúra
118/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 11.08.2021 26.08.2021 Faktúra
119/2021 služby k progr.Šj ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 24,00 € 11.08.2021 26.08.2021 Faktúra
120/2021 Komplexná šk.agenda ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 282,00 € 11.08.2021 26.08.2021 Faktúra
121/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 113,07 € 17.08.2021 26.08.2021 Faktúra
122/2021 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 N - fol s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 454,50 € 17.08.2021 26.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »