Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
048/2021 výpočtová tecnika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 591,00 € 15.04.2021 17.05.2021 Faktúra
03/2021 Objednávame u Vás počítače pre školu ZŠ Gabčíkovo. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 591,00 € 11.03.2021 15.03.2021 Mgr. Arpád Csörgő riaditeľ školy Objednávka
036/2021 Dezinfekcia budovy ZŠ Gabčíkovo 36086592 Henrieta Erődi - Bajza 52973492 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 648,00 € 16.03.2021 31.03.2021 Faktúra
1/2021 Dezinfekcia budovy ZŠ Gabčíkovo 36086592 Henrieta Erődi - Bajza 52973492 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 648,00 € 01.03.2021 08.03.2021 Mgr. Arpád Csörgő riaditeľ školy Objednávka
207/2021 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 723,02 € 07.12.2021 03.01.2022 Faktúra
084/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 910,22 € 11.06.2021 01.07.2021 Faktúra
030/2021 inštalatérske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Stavebné práce, opravárenské práce 2 265,90 € 08.03.2021 31.03.2021 Faktúra
02/2021 Objednávame u Vás inštalatérske práce na ZŠ Gabčíkovo ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Stavebné práce, opravárenské práce 2 265,90 € 01.03.2021 04.03.2021 Mgr. Arpád Csörgő riaditeľ školy Objednávka
059/2021 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 AITEC spol.s.r.o. 43829171 Iné 2 340,25 € 10.05.2021 21.05.2021 Faktúra
007/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 12.01.2021 11.02.2021 Faktúra
013/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 03.02.2021 02.03.2021 Faktúra
026/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 04.03.2021 31.03.2021 Faktúra
046/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 12.04.2021 03.05.2021 Faktúra
062/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 482,08 € 06.05.2021 21.05.2021 Faktúra
098/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 06.07.2021 02.08.2021 Faktúra
118/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 11.08.2021 26.08.2021 Faktúra
139/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 07.09.2021 04.10.2021 Faktúra
162/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 14.10.2021 15.10.2021 Faktúra
176/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 09.11.2021 26.11.2021 Faktúra
219/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 15.12.2021 12.01.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »