163/2021 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
376,20 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
038/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
403,50 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
047/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
403,94 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
021/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
409,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
410,80 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2021 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
411,60 € |
13.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
029/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
420,71 € |
05.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
425,04 € |
17.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
083/2021 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
427,65 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
440,87 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
N - fol s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
454,50 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
509,00 € |
07.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
049/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
516,00 € |
15.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
054/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
525,14 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
530,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
554,16 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
081/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
588,28 € |
08.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
034/2021 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
610,90 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
619,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |