119/2022 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
112,46 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022 |
Poplatok za registr.do programu Zelená škola |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Centrum environment.a etickej vých. |
35998407 |
Iné |
113,40 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
010/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,94 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
042/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,89 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
095/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,16 € |
18.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,31 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
081/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
123,60 € |
26.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
131,20 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,87 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
025/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,64 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,70 € |
16.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
139,20 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
140,11 € |
06.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022 |
Kontrola work.ihriska |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
145,40 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
162,24 € |
13.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
030/2022 |
Deratizácia priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
163,44 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
163,91 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
069/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
165,29 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |