007/2022 |
elektrická energia 12/2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 220,88 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/2022 |
elektrická energia záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,06 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
014/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,06 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 320,00 € |
11.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 450,00 € |
08.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
024/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 610,00 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
047/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
063/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
083/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1072022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. |
36409065 |
Iné |
1 650,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
053/2022 |
Vyúčtovanie za dod.tepla za obdobie 1.1.2021 do 31.12.2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 870,14 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení- alarm školy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 340,00 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 706,00 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |