139/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
07.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021 |
Prečistenie odpadového potrubia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,00 € |
13.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
99,53 € |
13.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,93 € |
17.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
19,20 € |
17.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
411,60 € |
13.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
358,32 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
12,34 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021 |
Nádoby na smeti |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 100,00 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
202,44 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
797,00 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021 |
Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY VIRAL |
52247040 |
Iné |
48,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
328,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20212103 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Iné |
0,00 € |
30.09.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
30.09.2021 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
131/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Libera Terra, s.r.o. |
35927097 |
Iné |
29,20 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Szelle Tibor ml. |
41107212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
272,00 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
LegalSoft s.r.o. |
44854056 |
Iné |
198,00 € |
26.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Libera Terra, s.r.o. |
35927097 |
Iné |
754,00 € |
23.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021 |
Konvektomat na ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
5 000,00 € |
23.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |