Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
016/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
017/2022 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 15,98 € 07.02.2022 14.02.2022 Faktúra
018/2022 Poplatok za odvoz TKO 2022 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mestský úrad Gabčíkovo 00305391 Iné 1 080,11 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
019/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
020/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
021/2022 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 418,88 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
022/2022 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kovács Gabriel 40284077 Stavebné práce, opravárenské práce 363,00 € 11.02.2022 14.02.2022 Faktúra
023/2022 Hygienické potreby Covid-19 ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Stavebné práce, opravárenské práce 281,50 € 11.02.2022 14.02.2022 Faktúra
Dodatok č.1 k zmluve 20212103 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2022 01.02.2022 Mgr. Arpád Csörgő riaditeľ školy Zmluva
001/2022 elektrická energia záloha ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 260,06 € 03.01.2022 12.01.2022 Faktúra
002/2022 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 PSDOMOV s.r.o. 51108178 Iné 66,00 € 03.01.2022 12.01.2022 Faktúra
003/2022 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Nájmy a prenájmy 195,00 € 04.01.2022 12.01.2022 Faktúra
004/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 04.01.2022 12.01.2022 Faktúra
005/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 04.01.2022 12.01.2022 Faktúra
006/2022 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 14,57 € 10.01.2022 12.01.2022 Faktúra
007/2022 elektrická energia 12/2021 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 220,88 € 12.01.2022 12.01.2022 Faktúra
008/2022 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 174,76 € 12.01.2022 12.01.2022 Faktúra
2022/01 prenájom nebytových priestorov ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športová skupina - Balogh Vincent Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.01.2022 07.01.2022 Mgr. Arpád Csörgő riaditeľ školy Zmluva
2022/02 prenájom nebytových priestorov ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športová skupina - Csörgő Gábor Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.01.2022 07.01.2022 Mgr. Arpád Csörgő riaditeľ školy Zmluva
2022/03 prenájom nebytových priestorov ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športová skupina - Horváth Peter Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.01.2022 07.01.2022 Mgr. Arpád Csörgő riaditeľ školy Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »