Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
075/2022 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 11.05.2022 01.06.2022 Faktúra
076/2022 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 11.05.2022 01.06.2022 Faktúra
077/2022 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 AITEC spol.s.r.o. 43829171 Iné 4 224,22 € 12.05.2022 01.06.2022 Faktúra
078/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 119,31 € 16.05.2022 01.06.2022 Faktúra
079/2022 Revízia a oprava tel.náradia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 172,90 € 16.05.2022 01.06.2022 Faktúra
067/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 03.05.2022 31.05.2022 Faktúra
068/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 03.05.2022 31.05.2022 Faktúra
069/2022 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 165,29 € 03.05.2022 31.05.2022 Faktúra
070/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 05.05.2022 31.05.2022 Faktúra
071/2022 Tlačivá ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 77,66 € 09.05.2022 31.05.2022 Faktúra
072/2022 Pobyt Škola v prírode ZŠ Gabčíkovo 36086592 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 Iné 4 200,00 € 11.05.2022 31.05.2022 Faktúra
047/2022 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 620,06 € 01.04.2022 04.05.2022 Faktúra
048/2022 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 15,98 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
049/2022 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Iné 195,00 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
050/2022 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,10 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
051/2022 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 192,75 € 06.04.2022 04.05.2022 Faktúra
052/2022 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 3 250,02 € 07.04.2022 04.05.2022 Faktúra
053/2022 Vyúčtovanie za dod.tepla za obdobie 1.1.2021 do 31.12.2021 ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 870,14 € 07.04.2022 04.05.2022 Faktúra
054/022 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 219,20 € 07.04.2022 04.05.2022 Faktúra
055/2022 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 08.04.2022 04.05.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »