Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
014/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 05.02.2021 25.02.2021 Faktúra
015/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 05.02.2021 24.02.2021 Faktúra
016/2021 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 14,57 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
017/2021 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 BCF ENERGY s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 440,87 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
018/2021 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 130,44 € 10.02.2021 25.02.2021 Faktúra
019/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 109,33 € 15.02.2021 25.02.2021 Faktúra
020/2021 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 25,00 € 15.02.2021 26.02.2021 Faktúra
021/2021 výpočtová tecnika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Iné 409,00 € 15.02.2021 01.03.2021 Faktúra
022/2021 hygienické potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 Iné 272,00 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
023/2021 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 161,91 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
024/2021 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 35,98 € 01.03.2021 31.03.2021 Faktúra
025/2021 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 23,13 € 03.03.2021 31.03.2021 Faktúra
026/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 482,08 € 04.03.2021 31.03.2021 Faktúra
027/2021 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 20,21 € 04.03.2021 31.03.2021 Faktúra
028/2021 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 77,30 € 05.03.2021 31.03.2021 Faktúra
029/2021 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 BCF ENERGY s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 420,71 € 05.03.2021 31.03.2021 Faktúra
030/2021 inštalatérske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Stavebné práce, opravárenské práce 2 265,90 € 08.03.2021 31.03.2021 Faktúra
031/2021 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 87,78 € 09.03.2021 31.03.2021 Faktúra
032/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 09.03.2021 31.03.2021 Faktúra
033/2021 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,43 € 09.03.2021 31.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »