163/2021 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
376,20 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Balogh Vincent |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
20.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2021/02 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Csörgő Gábor |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
20.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
20212103 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Iné |
0,00 € |
30.09.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
30.09.2021 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
164/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,21 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021 |
služby k progr.Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
619,08 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,05 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021 |
Materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
28,00 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
322,68 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
623,70 € |
27.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 435,36 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
274,99 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
188,71 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
Iné |
216,60 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,21 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |