Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
123/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 294,50 € 15.07.2024 05.08.2024 Faktúra
122/2024 Tlačivá ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 158,22 € 11.07.2024 05.08.2024 Faktúra
120/2024 Vodné, stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 368,48 € 10.07.2024 05.08.2024 Faktúra
121/2024 Prečistenie odpadového potrubia ZŠ Gabčíkovo 36086592 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 260,00 € 10.07.2024 05.08.2024 Faktúra
118/2024 Program Šj ZŠ Gabčíkovo 36086592 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 705,60 € 09.07.2024 05.08.2024 Faktúra
119/2024 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 09.07.2024 05.08.2024 Faktúra
107/2024 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Iné 315,00 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
108/2024 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
109/2024 Interiérové vybavenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kancelária 24h, s.r.o. 46493000 Iné 1 079,76 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
110/2024 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 248,06 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
111/2024 čistiace a hygien.potreby - ŠJ ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 295,20 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
112/2024 materiálové vybav.kuchyne ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 889,68 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
113/2024 čistiace a hygien.potreby - ŠJ ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 270,00 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
114/2024 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 328,08 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
115/2024 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 741,12 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
116/2024 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 182,88 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
117/2024 čistiace a hygien.potreby - ŠJ ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,40 € 04.07.2024 05.08.2024 Faktúra
105/2024 plyn ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 03.07.2024 05.08.2024 Faktúra
106/2024 Interiérové vybavenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 349,20 € 03.07.2024 05.08.2024 Faktúra
104/2024 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 295,82 € 02.07.2024 05.08.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »