094/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
28,70 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
095/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
311,50 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
090/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
281,50 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
091/2024 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,30 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
092/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 048,94 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
088 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
1 042,80 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
089 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
724,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
087 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,59 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
084 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
3 631,54 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
085 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
086 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
288,92 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
082 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,20 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
083 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
793,02 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
081 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
310,44 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
079 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
080 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,82 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77 |
školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
150,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
078 |
Vysávač Sthil |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
169,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
076 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
28,70 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
073 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
292,28 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |