Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
074 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 270,88 € 14.05.2024 28.05.2024 Faktúra
075 plyn ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 5 748,70 € 14.05.2024 30.05.2024 Faktúra
071/2024 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 10.05.2024 22.05.2024 Faktúra
072 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 1 040,15 € 10.05.2024 27.05.2024 Faktúra
069/2024 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 295,82 € 03.05.2024 22.05.2024 Faktúra
070/2024 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 311,96 € 03.05.2024 22.05.2024 Faktúra
065/2024 Plyn 10/2014 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
066/2024 Škola v prírode ZŠ Gabčíkovo 36086592 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 Iné 1 800,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
067/2024 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 136,51 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
068/2024 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
064/2024 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 20,69 € 25.04.2024 10.05.2024 Faktúra
063/2024 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 508,32 € 22.04.2024 10.05.2024 Faktúra
062/2024 Revízia a oprava tel.náradia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 186,30 € 19.04.2024 10.05.2024 Faktúra
061/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 257,02 € 16.04.2024 10.05.2024 Faktúra
059/2024 Vodné, stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 243,46 € 12.04.2024 10.05.2024 Faktúra
060/2024 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 155,95 € 12.04.2024 10.05.2024 Faktúra
057/2027 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
058/2024 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 17,45 € 10.04.2024 10.05.2024 Faktúra
055/2024 Plyn 10/2013 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 08.04.2024 30.04.2024 Faktúra
056/2024 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 398,88 € 08.04.2024 30.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »