Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
053/2024 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Iné 240,00 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
054/2024 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 295,82 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
050/2024 účastnícky poplatok - školenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Združenie ZŠ Slovenska 31750222 Iné 460,00 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
051/2024 Členský poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Združenie ZŠ Slovenska 31750222 Iné 50,00 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
052/2024 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
049/2024 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 28,70 € 02.04.2024 30.04.2024 Faktúra
047/2024 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 720,78 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
048/2024 Kalibrácia teplomerov ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Iné 220,20 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
045/2024 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 Knihy pre každého, s.r.o. 44918682 Iné 265,68 € 22.03.2024 10.04.2024 Faktúra
043/2024 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 Preškoly.sk, s.r.o. 51692881 Iné 237,98 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
044/2024 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jakus Jozef 40562671 Stavebné práce, opravárenské práce 920,00 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
041/2024 Poplatok za odvoz TKO 2024 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mestský úrad Gabčíkovo 00305391 Iné 1 955,54 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
042/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 290,34 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
038/2024 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Bala, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 3 009,68 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
039/2024 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 332,00 € 14.03.2024 02.04.2024 Faktúra
040/2024 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 263,21 € 14.03.2024 02.04.2024 Faktúra
035/2024 Vodné, stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 367,20 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
036/2024 Plyn 10/2013 ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
037/2024 Vodné, stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 394,80 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
033/2024 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 295,82 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »