Faktúra č. 010/2019

Obstarávateľ
  • Názov: ZŠ Gabčíkovo
  • IČO: 36086592
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 010/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Telefon poplatok
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 79,51 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2019
  • Poznámka: