Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201875 Pracovné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Indícia, s.r.o. 50206621 Iné 32,60 € 22.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201911 stravné a réžia 12/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 205,11 € 07.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200013 Prepravné náklady vozidlo MR 193 IK ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Milan Hladký s.r.o, 47247789 Iné 60,00 € 04.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200033 Prepravné náklady - prevoz školských pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Milan Hladký s.r.o. 47247789 Iné 72,00 € 05.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020005 Oprava UK ZŠ s MŠ Rumanová ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Miroslav Janotík 43253733 Stavebné práce, opravárenské práce 67,20 € 14.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200054 Nákup bezkontaktných teplomerov + doprava ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FLORI GROUP s.r.o. 44675232 Iné 165,60 € 29.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202001 stravné a réžia 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 249,63 € 10.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200147 Nákup učebných pomôcok - CD ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Pavelčákovci s.r.o. 31687211 Iné 25,00 € 24.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202002903 Nákup učebných pomôcok - MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 3via, s.r.o. 44399901 Iné 97,91 € 24.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202003 stravné a réžia 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 104,94 € 16.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202004 stravné a réžia 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 298,92 € 09.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200403 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 62,16 € 19.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202005 stravné a réžia 09/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 251,22 € 06.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202006 stravné a réžia 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 271,89 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202007 stravné a réžia 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Palivá, energie, voda, telefóny 205,11 € 08.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200763 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 49,08 € 01.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202008 stravné a réžia 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Nájmy a prenájmy 138,33 € 27.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020101042 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 99,91 € 29.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020103240 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 260,70 € 18.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020105241 Nákup náplní do tlačiarne - VZP ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,26 € 14.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »