Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201402 Mandátny certifikát QESI - 1 rok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Disig, a.s. 35975946 Iné 36,00 € 25.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20201688 Nákup tvárových štítov + doprava ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 i2 - industrial innovations, s.r.o. 51006880 Iné 57,90 € 29.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202093 Vizualizér HUE HD PRO Webcam ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 760,00 € 23.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
203109 Nákup DHM - dvojlavica výškovo nastaviteľná ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 eVector group SE 52649423 Iné 460,00 € 10.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2031382 Nákup učebníc z dotácií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 190,32 € 24.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20404930 Nákup DHM - hliníkové skladacie schodíky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 122,40 € 02.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2077127953 Ochranné prostriedky - lieky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 BENU SK 77, S.R.O. 50741268 Iné 164,16 € 23.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21022020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Palivá, energie, voda, telefóny 90,00 € 24.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
211310437 Nákup obojstranných podložiek MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Stiefel Eurocart s.r.o 31360513 Stavebné práce, opravárenské práce 85,00 € 27.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22000118 Umývací prostriedok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 74,40 € 12.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22001114 Umývací prostriedok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 42,00 € 04.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
220100482 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 198,14 € 15.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2202709315 PVC obrusy do interiéru ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux 33545413 Iné 44,30 € 18.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22107273 Pracovné pomôcky, kostýmove čiapky pre deti PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 NOMILAND, s.r.o 36174319 Iné 110,70 € 01.12.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22107809 Lekársky plášť PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 NOMILAND, s.r.o 36174319 Iné 37,00 € 14.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
27012020 účastnícky poplatok - odborný seminár ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kantorka, n.o. 45740313 Iné 35,00 € 29.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2762020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 04.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2912016864 Spotreba elektriny - vyúčtovanie rok 2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 190,04 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2982020 za vodu od 29.04.2020 do 27.08.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 56,00 € 03.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
3124 Fa za vodu - 31.12.2019 do 29.04.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 07.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »