Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1212105656 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 122,40 € 30.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212207338 kancelárske potreby MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 82,45 € 24.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1272021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 09.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1277196551 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Martinus.sk, s.r.o 36440531 Iné 102,49 € 18.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1521 Dataprojektor s ultra krátkou projekciou ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVEKO s.r.o. 36212393 Iné 1 250,00 € 30.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1532021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 12.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1971451951 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Martinus.sk, s.r.o 36440531 Iné 109,37 € 05.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 22.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202101 stravné a réžia 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 71,55 € 02.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20210124 Giga balenie plastelíny ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Bánhidai Krisztina Iné 29,65 € 18.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202102 Stravné a réžia 03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 267,12 € 08.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202102760 Nákup učebných pomôcok - MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Maquita s.r.o 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 67,58 € 20.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202103 stravné a réžia 04/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 248,04 € 12.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202104 Stravné a réžia 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 119,25 € 10.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202105 stravné a réžia 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 268,71 € 07.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202106 stravné a réžia 07/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 36,57 € 09.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202106246 Učebné pomôcky MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RAABE 35908718 Iné 90,00 € 30.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202107 stravné a réžia 09/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 192,30 € 11.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202108 stravné a réžia 10/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 211,47 € 04.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202109 stravné a réžia 11/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 165,36 € 02.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »