Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22107809 Lekársky plášť PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 NOMILAND, s.r.o 36174319 Iné 37,00 € 14.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2010001258 aktualizácia - servis k programu ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 48,00 € 15.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1720 Servis a nastavenie interaktívnej súpravy ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVEKO s.r.o. 36212393 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 72,00 € 27.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
344163 Kancelárska skriňa Modelus s posuvnými dverami ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 A J Produkty a.s. 36258518 Iné 333,68 € 08.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200403 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 62,16 € 19.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200763 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 49,08 € 01.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2912016864 Spotreba elektriny - vyúčtovanie rok 2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 190,04 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 132,00 € 15.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 04/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 05/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 15.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 14.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201911 stravné a réžia 12/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 205,11 € 07.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202001 stravné a réžia 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 249,63 € 10.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2002002 stravné a réžia 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 198,75 € 13.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202003 stravné a réžia 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 104,94 € 16.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »