Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202004 stravné a réžia 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 298,92 € 09.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202005 stravné a réžia 09/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 251,22 € 06.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202006 stravné a réžia 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 271,89 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202007 stravné a réžia 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Palivá, energie, voda, telefóny 205,11 € 08.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202008 stravné a réžia 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Nájmy a prenájmy 138,33 € 27.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020005 Oprava UK ZŠ s MŠ Rumanová ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Miroslav Janotík 43253733 Stavebné práce, opravárenské práce 67,20 € 14.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1662020 Vývoz odpadu ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Palivá, energie, voda, telefóny 72,00 € 23.06.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21022020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Palivá, energie, voda, telefóny 90,00 € 24.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2762020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 04.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
3172020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 14.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212004216 Nákup učebných prostriedkov z dotácie pre deti zo SZP ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Iné 793,10 € 06.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 3,32 € 09.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 2021/1 - 2021/2 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 39,89 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 3,32 € 03.12.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
220100482 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 198,14 € 15.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202002903 Nákup učebných pomôcok - MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 3via, s.r.o. 44399901 Iné 97,91 € 24.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20404930 Nákup DHM - hliníkové skladacie schodíky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 122,40 € 02.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200054 Nákup bezkontaktných teplomerov + doprava ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FLORI GROUP s.r.o. 44675232 Iné 165,60 € 29.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202093 Vizualizér HUE HD PRO Webcam ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 760,00 € 23.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
27012020 účastnícky poplatok - odborný seminár ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kantorka, n.o. 45740313 Iné 35,00 € 29.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »