Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20200013 Prepravné náklady vozidlo MR 193 IK ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Milan Hladký s.r.o, 47247789 Iné 60,00 € 04.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200033 Prepravné náklady - prevoz školských pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Milan Hladký s.r.o. 47247789 Iné 72,00 € 05.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020190064 Spracovanie účtovníctva 12/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 07.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200001 Spracovanie účtovníctva 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102020006 Spracovanie účtovníctva 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 13.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200011 Spracovanie účtovníctva 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 14.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200016 Spracovanie účtovníctva 04/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 200,00 € 12.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200022 Spracovanie účtovníctva 05/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 200,00 € 10.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200027 Spracovanie účtovníctva 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 200,00 € 09.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200033 Spracovanie účtovníctva 07/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 200,00 € 12.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200038 Spracovanie účtovníctva 08/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 200,00 € 11.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200043 Spracovanie účtovníctva 09/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 06.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200048 Spracovanie účtovníctva 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200053 Spracovanie účtovníctva 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 08.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9200827 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Indícia, s.r.o. 50206621 Iné 99,00 € 23.06.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201875 Pracovné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Indícia, s.r.o. 50206621 Iné 32,60 € 22.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
120100256 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 160,02 € 13.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020101042 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 99,91 € 29.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020103240 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 260,70 € 18.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020105241 Nákup náplní do tlačiarne - VZP ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,26 € 14.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »