Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7206671472 Spotreba elektriny 04/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 16.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 07/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 09.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 08/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 12.08.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 09/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 01.09.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 10/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 13.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
521315267 Teplomery a vlhkomery kalibrácia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Iné 105,60 € 21.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202101 stravné a réžia 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 71,55 € 02.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202102 Stravné a réžia 03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 267,12 € 08.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202103 stravné a réžia 04/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 248,04 € 12.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202104 Stravné a réžia 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 119,25 € 10.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202105 stravné a réžia 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 268,71 € 07.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202106 stravné a réžia 07/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 36,57 € 09.07.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202107 stravné a réžia 09/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 192,30 € 11.10.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202108 stravné a réžia 10/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 211,47 € 04.11.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202109 stravné a réžia 11/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 165,36 € 02.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202110 Stravné a réžia 12/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 74,73 € 17.12.2021 17.02.2022 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 22.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
472021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 24.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »