Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020005 Oprava UK ZŠ s MŠ Rumanová ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Miroslav Janotík 43253733 Stavebné práce, opravárenské práce 67,20 € 14.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201911 stravné a réžia 12/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 205,11 € 07.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202001 stravné a réžia 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 249,63 € 10.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2002002 stravné a réžia 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 198,75 € 13.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202003 stravné a réžia 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 104,94 € 16.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202004 stravné a réžia 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 298,92 € 09.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202005 stravné a réžia 09/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 251,22 € 06.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202006 stravné a réžia 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 271,89 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202007 stravné a réžia 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Palivá, energie, voda, telefóny 205,11 € 08.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202008 stravné a réžia 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Nájmy a prenájmy 138,33 € 27.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2912016864 Spotreba elektriny - vyúčtovanie rok 2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 190,04 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 132,00 € 15.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 04/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 05/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 15.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 14.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »