Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8264667176 Telecom internet od 22.06.2020 - 21.07.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,50 € 03.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8265769095 T Com - telef. poplatky 07/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 06.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8266530693 Telecom internet od 22.07.2020 - 21.08.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,50 € 03.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8267605833 T Com - telef. poplatky 08/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 03.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412200818 Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 104,76 € 05.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8268380647 Telecom internet od 22.08.2020 - 21.09.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,50 € 05.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2010001258 aktualizácia - servis k programu ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 48,00 € 15.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8270231726 Telecom internet od 22.09.2020 - 21.10.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,46 € 23.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202093 Vizualizér HUE HD PRO Webcam ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 760,00 € 23.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1720 Servis a nastavenie interaktívnej súpravy ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVEKO s.r.o. 36212393 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 72,00 € 27.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8272095770 Telecom internet od 22.10.2020 - 21.11.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,98 € 27.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 3,32 € 03.12.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8273960047 Telecom internet od 22.11.2020 - 21.12.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,98 € 27.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2912016864 Spotreba elektriny - vyúčtovanie rok 2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 190,04 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 132,00 € 15.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8619713992 SPP - spotreba plynu 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 17.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8702019 Fa za vodu - 22.07.2019 do 31.12.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 111,90 € 17.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8639101206 SPP - spotreba plynu 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 03.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8677847746 SPP - spotreba plynu 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 02.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »