Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20404930 Nákup DHM - hliníkové skladacie schodíky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 122,40 € 02.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2031382 Nákup učebníc z dotácií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 190,32 € 24.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
203109 Nákup DHM - dvojlavica výškovo nastaviteľná ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 eVector group SE 52649423 Iné 460,00 € 10.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202093 Vizualizér HUE HD PRO Webcam ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 760,00 € 23.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20201688 Nákup tvárových štítov + doprava ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 i2 - industrial innovations, s.r.o. 51006880 Iné 57,90 € 29.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20201402 Mandátny certifikát QESI - 1 rok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Disig, a.s. 35975946 Iné 36,00 € 25.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020105241 Nákup náplní do tlačiarne - VZP ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,26 € 14.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020103240 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 260,70 € 18.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020101042 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 99,91 € 29.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202008 stravné a réžia 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Nájmy a prenájmy 138,33 € 27.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200763 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 49,08 € 01.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202007 stravné a réžia 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Palivá, energie, voda, telefóny 205,11 € 08.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202006 stravné a réžia 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 271,89 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202005 stravné a réžia 09/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 251,22 € 06.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200403 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 62,16 € 19.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202004 stravné a réžia 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 298,92 € 09.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202003 stravné a réžia 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 104,94 € 16.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202002903 Nákup učebných pomôcok - MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 3via, s.r.o. 44399901 Iné 97,91 € 24.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200147 Nákup učebných pomôcok - CD ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Pavelčákovci s.r.o. 31687211 Iné 25,00 € 24.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202001 stravné a réžia 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 249,63 € 10.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »