Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
55932989 Ives-služby STP APV 04-12/2020 STP APV 01-03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES Košice 00162957 Právne a konzultačné služby 83,65 € 29.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8610164092 SPP - spotreba plynu 05/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 04.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8258492267 T Com - telef. poplatky 04/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 04.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
3124 Fa za vodu - 31.12.2019 do 29.04.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 07.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200016 Spracovanie účtovníctva 04/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 200,00 € 12.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200054 Nákup bezkontaktných teplomerov + doprava ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FLORI GROUP s.r.o. 44675232 Iné 165,60 € 29.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020101042 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 99,91 € 29.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20201688 Nákup tvárových štítov + doprava ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 i2 - industrial innovations, s.r.o. 51006880 Iné 57,90 € 29.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8260398321 Telecom internet od 22.04.2020 - 21.05.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,50 € 01.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200763 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 49,08 € 01.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8658589214 SPP - spotreba plynu 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 120,00 € 03.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6559042567 poistenie počítačov v MŠ od 29.06.2020 do 20.06.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,99 € 03.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8262013325 T Com - telef. poplatky 05/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 08.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
203109 Nákup DHM - dvojlavica výškovo nastaviteľná ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 eVector group SE 52649423 Iné 460,00 € 10.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200022 Spracovanie účtovníctva 05/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 200,00 € 10.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
200115 zástava, vlajky, štátne symboly ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Gajdoš Gabriel-Reprezent 14287315 Iné 41,20 € 18.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2202709315 PVC obrusy do interiéru ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux 33545413 Iné 44,30 € 18.06.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8262787670 Telecom internet od 22.02.2020 - 21.03.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,50 € 23.06.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1662020 Vývoz odpadu ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Palivá, energie, voda, telefóny 72,00 € 23.06.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9200827 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Indícia, s.r.o. 50206621 Iné 99,00 € 23.06.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »