Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5570038264 Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 30,00 € 12.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
712021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 14.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 04/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 16.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8281377163 Telecom internet od 22.03.2021 - 21.04.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 22.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8220003159 učebné pomôcky ŠKš ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 Kultúra, média, tlač 35,90 € 22.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21200178 Nákup školské ovocie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 9,67 € 28.04.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8160819440 SPP - spotreba plynu 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 355,00 € 01.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8282438529 T Com - telef. poplatky 04/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 43,10 € 01.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212102046 Nákup učebných prostriedkov z dotácie na učebnice ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Kultúra, média, tlač 447,37 € 07.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210016 Spracovanie účtovníctva 04/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202103 stravné a réžia 04/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 248,04 € 12.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
95221 za vodu od 31.12.2020 do 27.04.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 76,30 € 17.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 21.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8283223759 Telecom internet od 22.04.2021 - 21.05.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 22.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21200299 Nákup školské ovocie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 4,87 € 25.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
214411 Nákup DHM - šmýkačka zelená, červená ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 796,35 € 27.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6559042567 poistenie počítačov v MŠ od 29.06.2021 do 20.06.2022 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,99 € 31.05.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8687938952 SPP - spotreba plynu 06/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 355,00 € 01.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8284282780 T Com - telef. poplatky 05/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 43,10 € 01.06.2021 15.11.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »