Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7206671472 Spotreba elektriny 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8677847746 SPP - spotreba plynu 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 02.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20404930 Nákup DHM - hliníkové skladacie schodíky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 122,40 € 02.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200033 Prepravné náklady - prevoz školských pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Milan Hladký s.r.o. 47247789 Iné 72,00 € 05.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8253953639 T Com - telef. poplatky 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 09.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2002002 stravné a réžia 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 198,75 € 13.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102020006 Spracovanie účtovníctva 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 13.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202003 stravné a réžia 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 104,94 € 16.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20200403 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 62,16 € 19.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8255848724 Telecom internet od 22.02.2020 - 21.03.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,50 € 30.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8600459232 SPP - spotreba plynu 04/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 06.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8256222405 T Com - telef. poplatky 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 06.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200011 Spracovanie účtovníctva 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 14.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 04/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5570035309 Ives služby - odborné práce ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES Košice 00162957 Právne a konzultačné služby 27,96 € 14.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
720202343 VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 104,76 € 17.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8258118854 Telecom internet od 22.03.2020 - 21.04.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,50 € 29.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
55932989 Ives-služby STP APV 04-12/2020 STP APV 01-03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVES Košice 00162957 Právne a konzultačné služby 83,65 € 29.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8610164092 SPP - spotreba plynu 05/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 04.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »