Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8668292564 spotreba plynu 07/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 120,00 € 06.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8263896853 T Com - telef. poplatky 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 06.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212004216 Nákup učebných prostriedkov z dotácie pre deti zo SZP ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Iné 793,10 € 06.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200027 Spracovanie účtovníctva 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 200,00 € 09.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202004 stravné a réžia 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 298,92 € 09.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412100264 Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 104,76 € 13.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8264667176 Telecom internet od 22.06.2020 - 21.07.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,50 € 03.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8610252937 SPP - spotreba plynu 08/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 120,00 € 03.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8265769095 T Com - telef. poplatky 07/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 06.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200033 Spracovanie účtovníctva 07/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 200,00 € 12.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21022020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Palivá, energie, voda, telefóny 90,00 € 24.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2031382 Nákup učebníc z dotácií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 190,32 € 24.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20201402 Mandátny certifikát QESI - 1 rok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Disig, a.s. 35975946 Iné 36,00 € 25.08.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
52100015 učebné pomôcky pre deti v PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 NOMILAND, s.r.o 36174319 Iné 84,47 € 03.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8160605677 SPP - spotreba plynu 09/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 120,00 € 03.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2982020 za vodu od 29.04.2020 do 27.08.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 56,00 € 03.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
655599748 poistenie žiakov od 01.10.2020 do 01.10.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 158,62 € 03.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6556019097 poistenie žiakov od 01.10.2019. do 01.10.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 93,41 € 03.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
35020 Bio-roztok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 69639485 Iné 90,00 € 03.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8266530693 Telecom internet od 22.07.2020 - 21.08.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,50 € 03.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »