Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202093 Vizualizér HUE HD PRO Webcam ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PcProfi, s.r.o. 44685173 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 760,00 € 23.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2077127953 Ochranné prostriedky - lieky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 BENU SK 77, S.R.O. 50741268 Iné 164,16 € 23.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2762020 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 04.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8190658007 SPP - spotreba plynu 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 04.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 3,32 € 09.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8271318944 T Com - telef. poplatky 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 43,10 € 09.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 149,00 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202006 stravné a réžia 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 271,89 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200048 Spracovanie účtovníctva 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 2021/1 - 2021/2 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 39,89 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
211310437 Nákup obojstranných podložiek MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Stiefel Eurocart s.r.o 31360513 Stavebné práce, opravárenské práce 85,00 € 27.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1720 Servis a nastavenie interaktívnej súpravy ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IVEKO s.r.o. 36212393 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 72,00 € 27.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8272095770 Telecom internet od 22.10.2020 - 21.11.2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,98 € 27.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22107273 Pracovné pomôcky, kostýmove čiapky pre deti PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 NOMILAND, s.r.o 36174319 Iné 110,70 € 01.12.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 3,32 € 03.12.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8273176317 T Com - telef. poplatky 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 43,10 € 03.12.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8610357873 SPP - spotreba plynu 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 03.12.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22001114 Umývací prostriedok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 42,00 € 04.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202007 stravné a réžia 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Palivá, energie, voda, telefóny 205,11 € 08.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200053 Spracovanie účtovníctva 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 08.12.2020 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »