Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1200008228 Komplexná školská agenda ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 217,00 € 08.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9120003325 Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ASC Applied software cons 31361161 Iné 229,00 € 18.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202001 stravné a réžia 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 249,63 € 10.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202005 stravné a réžia 09/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 251,22 € 06.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2020103240 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 260,70 € 18.09.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202006 stravné a réžia 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 271,89 € 10.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202004 stravné a réžia 06/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 298,92 € 09.07.2020 01.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8619713992 SPP - spotreba plynu 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 17.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8639101206 SPP - spotreba plynu 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 03.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8677847746 SPP - spotreba plynu 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 02.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8600459232 SPP - spotreba plynu 04/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 06.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8610164092 SPP - spotreba plynu 05/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 04.05.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8190632272 SPP - spotreba plynu 10/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 05.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8190658007 SPP - spotreba plynu 11/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 04.11.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8610357873 SPP - spotreba plynu 12/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 03.12.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
344163 Kancelárska skriňa Modelus s posuvnými dverami ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 A J Produkty a.s. 36258518 Iné 333,68 € 08.10.2020 18.02.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020190064 Spracovanie účtovníctva 12/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 07.01.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200001 Spracovanie účtovníctva 01/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.02.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102020006 Spracovanie účtovníctva 02/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 13.03.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020200011 Spracovanie účtovníctva 03/2020 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 14.04.2020 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »