1212400296 |
Digitálna podpora na vyučovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
239,40 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8669532420 |
dodávka plynu od 1.1. - 31.1.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8344146834 |
internet od 22.01. do 21.02.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8342355013 |
internet od 22.12.2013 - 21.01.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
FA00013 |
Koncert pre MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KADYSTAV s. r. o. |
55871968 |
Kultúra, média, tlač |
170,00 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
44229300000666 |
Nákup DHM - nástenná polica sada 2ks CUBES |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
104,60 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
240020608 |
Nákup jednorázových utierok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
256,90 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
2420101135 |
nákup náplní do tlačiarní |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,28 € |
12.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
52400944 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
Iné |
25,50 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
5120885845 |
Nákup učebníc - projekt čítanie pre radosť |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martinus.sk, s. r. o. |
36440531 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
611,75 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
242000441 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
191,95 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
24FV0196 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,64 € |
14.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
5524000047 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
500,00 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8412400666 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,60 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
9241395 |
Pracovné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,50 € |
04.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
86/VO/01/2024/PL-KS |
Príkazná zmluva o dodávke tovaru - zemného plynu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS |
42120861 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
0562024 |
Servis kotlov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
František Sako PROFSYS |
11761326 |
Iné |
216,00 € |
11.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7151722006 |
Spotreba - el. energie 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,50 € |
06.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1052377719 |
Spotreba el. energie - 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,78 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7141836750 |
Spotreba el. energie - 012/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,12 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |