FA00013 |
Koncert pre MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KADYSTAV s. r. o. |
55871968 |
Kultúra, média, tlač |
170,00 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
9241395 |
Pracovné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,50 € |
04.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8669532420 |
dodávka plynu od 1.1. - 31.1.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8650289303 |
Spotreba plynu - 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8640640589 |
Spotreba plynu - 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
86/VO/01/2024/PL-KS |
Príkazná zmluva o dodávke tovaru - zemného plynu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS |
42120861 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
8439213259 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 01.01.2023 - 31.12.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 244,08 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8412400666 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,60 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8345939111 |
Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
21.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8344989820 |
T Com - telef. poplatky 02/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,90 € |
05.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8344146834 |
internet od 22.01. do 21.02.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8343198204 |
telef. poplatky 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,10 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8342355013 |
internet od 22.12.2013 - 21.01.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8341410857 |
telef. poplatky 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,10 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7151722006 |
Spotreba - el. energie 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,50 € |
06.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7141836750 |
Spotreba el. energie - 012/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,12 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
698/2023 |
Spotreba vody od 08.09.2023 - 31.12.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,96 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
5590043767 |
WINIBEU licencia 04/24-03/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
118,80 € |
19.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
5524000047 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
500,00 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
52400944 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
Iné |
25,50 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |