Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
86/VO/01/2024/PL-KS Príkazná zmluva o dodávke tovaru - zemného plynu ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 42120861 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
5 Zmluva o dodávke tovaru č. 5 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 Iné 0,00 € 08.04.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
10/04/2024 Zmluva o spolupráci ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 0,00 € 10.04.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
24FV0196 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Indícia, s.r.o. 50206621 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 17,64 € 14.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
52400944 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 mypinbuttons s.r.o. 09039147 Iné 25,50 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8342355013 internet od 22.12.2013 - 21.01.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8344146834 internet od 22.01. do 21.02.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 27.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8345939111 Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 21.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8341410857 telef. poplatky 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8343198204 telef. poplatky 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 41,10 € 05.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8344989820 T Com - telef. poplatky 02/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 44,90 € 05.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9241395 Pracovné pomôcky MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Grapa Media s.r.o. 45456836 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,50 € 04.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052377719 Spotreba el. energie - 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 49,78 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2420101135 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 57,28 € 12.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22400181 Umývacie prostriedky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 58,14 € 12.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20241459 Učebné pomôcky pre deti ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. 31403328 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 63,50 € 27.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
24067 Učebné pomôcky - digitalizácia, ŠKD ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Scholaris, s.r.o. 46324844 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 83,00 € 25.03.2024 06.05.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
698/2023 Spotreba vody od 08.09.2023 - 31.12.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 101,96 € 15.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
44229300000666 Nákup DHM - nástenná polica sada 2ks CUBES ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 104,60 € 29.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023243 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 3 »